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曲靖市沾益区政务服务管理局2025年度部门预算

  • 曲靖市沾益区政务服务管理局
  • 2025-02-10 10:04

监督索引号53030300175400000

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规;

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法,并组织实施;

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作;

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务;

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作;

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、一部手机办事通等政务网络平台运行管理;

7.负责电子政务管理和推广运用;

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作;

9.指导乡(镇、街道)为民服务中心工作;

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

所属单位3个,分别是:

1.曲靖市沾益区政务服务管理局(本级)

2.曲靖市沾益区公共资源交易中心

3.曲靖市沾益区行政审批服务中心

)重点工作概述

一是深化作风建设,提升政务服务质效。聚焦政务服务标准化、规范化、便利化、智慧化,着力打造“审批更少、流程更优、效率更高、服务更好”的政务服务体系,让企业和群众办事实现零跑腿、零证明、零重复。二是深化“高效办成一件事”改革,激发经营主体活力。建立“高效办成一件事”清单管理和常态化推进机制,推动关联性强、办事需求量大、企业和群众获得感强的政务服务事项集成化办理,确保“高效办成一件事”重点事项落地见效。三是深化审批制度改革,构建亲清新型政商关系。强化企业全周期服务,将服务项目建设作为政务服务工作的“重头戏”来抓,持续提升服务质效。四是深化信息公开,推动公共资源领域“阳光交易”。推进公共资源交易平台互联互通和信息共享,深化公共资源交易平台与财政、住建等行业主管部门信息系统的信息共享,推进交易场所和评标专家资源跨区域共享,实现跨区域远程异地评标,营造“规范、高效、公正、廉洁”的公共资源交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0事业编制42人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因是机构改革人员进入和领导调入。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入832.06万元,其中:一般公共预算收入832.06万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比增加138.15万元,增长19.91%主要原因一是2024年度事业人员的奖励性绩效纳入2025年预算;二是2025年住房公积金汇缴基数和比例较上年增加,导致纳入预算的住房公积金较上年增加;三是行政、事业人员正常晋升人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入832.06万元,其中本年收入832.06万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款832.06万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加138.15万元,增长19.91%主要原因一是2024年度事业人员的奖励性绩效纳入2025年预算;二是2025年住房公积金汇缴基数和比例较上年增加,导致纳入预算的住房公积金较上年增加;三是行政、事业人员正常晋升人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出832.06万元财政拨款安排支出832.06万元,其中基本支出832.06万元,与上年对比增加138.15万元,增长19.91%主要原因一是2024年度事业人员的奖励性绩效纳入2025年预算;二是2025年住房公积金汇缴基数和比例较上年增加,导致纳入预算的住房公积金较上年增加;三是行政、事业人员正常晋升人员经费增加。项目支出0.00万元,与上年对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行598.43万元,主要用于人员工资发放、公务用车运行维护费及公用经费;

2.2080502社会保和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休4.32万元,主要用于退休人员生活补助退休人员统筹外补助及其他补助;

3.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出81.75万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

5.2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2.83万元,主要用于事业单位失业保险缴费支出

6.2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗11.47万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险、生育保险及二乙伤残军人的医疗保险缴费支出

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

28.35万元,主要用于事业单位职工医疗保险、生育保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助15.06万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出3.48万元,主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出

10.2210201住房保险支出住房改革支出住房公积金68.37万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出811.84万元(其中:基本支出811.84万元,项目支出0.00万元)

30101基本工资243.29万元(其中:基本支出243.29万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴80.97万元(其中:基本支出80.97万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金18.68万元(其中:基本支出18.68万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资239.59万元(其中:基本支出239.59万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费81.75万元(其中:基本支出81.75万元,项目支出0.00万元)。

30109职业年金缴费18.00万元(其中:基本支出18.00万元,项目支出0.00万元)

30110职工基本医疗保险缴费39.82万元(其中:基本支出39.82万元,项目支出0.00万元)。

30111公务员医疗补助缴费15.06万元(其中:基本支出15.06万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费6.31万元(其中:基本支出6.31万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金68.37万元(其中:基本支出68.37万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出15.90万元(其中:基本支出15.90万元,项目支出0.00万元)

30201办公费3.46万元(其中:基本支出3.46万元,项目支出0.00万元)。

30217公务接待费1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0.00万元)。

30231公务用车运行维护费1.34万元(其中:基本支出1.34万元,项目支出0.00万元)。

30239其他交通费用9.90万元(其中:基本支出9.90万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助4.32万元(其中:基本支出4.32万元,项目支出0.00万元)

30305对个人和家庭的补助生活补助4.32万元(其中:基本支出4.32万元,项目支出0.00万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出832.06万元,与上年对比,增加138.15万元,增长19.91%主要原因一是2024年度事业人员的奖励性绩效纳入2025年预算;二是2025年住房公积金汇缴基数和比例较上年增加,导致纳入预算的住房公积金较上年增加;三是行政、事业人员正常晋升人员经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市沾益区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.63万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.63万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计2.54万元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区政务服务管理局2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年公务接待费预算1.20万元,较上年无变化,国内公务接待批次为10次,共计接待130人次

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费1.34万元,较上年无变化其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.34万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年无重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5.“三公经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年机关运行经费安排15.90万元与上年对比无变化

主要用于保障工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。其中办公费3.46万元,公务接待费1.20万元,公务用车运行维护费1.34万元,其他交通费用9.90万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额162.12万元、净值105.11万元,其中,流动资产4.55万元,固定资产127.80万元、净值76.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产29.77万元、净值24.49万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加73.55万元,其中流动资产增加4.15万元,固定资产增加54.40万元,无形资产增加15.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算表

(附件:曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算表)

监督索引号53030300175400111

附件:曲靖市沾益区政务服务管理局2025年部门预算公开表20250210113552088.pdf