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曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年度部门预算

  • 曲靖市沾益区德泽乡中心学校
  • 2025-02-08 21:31

监督索引号53030319101302400000

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,落实省、市、区、乡关于教育的决议,起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全乡教育事业发展规划,研究提出全乡教育改革与发展战略;拟定教育事业发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作;管理和指导全乡各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全乡的义务教育、职业技术教育、学前教育、民办教育工作;负责全乡优质均衡巩固提高工作;指导、协调各村委会和各部门的有关教育工作;负责教育督导与评估。

4.主管全乡各学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设;主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导全乡青少年校外教育工作;统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费;参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施;负责全乡教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理;监管全乡教育经费的筹措和使用情况;监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作,主管学校的校舍建设;归口管理国内外对我乡的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全乡教育管理体制改革和教育教学改革;指导学校内部管理体制改革;管理全乡教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作,指导学校教职工队伍建设工作;组织全乡各级各类学校实施教师资格制度,初级中学、小学(幼儿园)学校教师资格的申报工作;主管各学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作;主管各学校(园)党的建设和全乡各级各类学校领导班子建设;负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作;主管和指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.指导各学校勤工俭学工作。

10.负责全乡教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作;归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话和开展普通话培训工作。

12.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

13.承办乡人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

单位共设置3个内设机构,包括:办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

)重点工作概述

积极引进优质教育资源;狠抓教师培训激励和师德师风建设;积极探索寄宿制管理办学模式;积极巩固义务教育优质均衡成果;把德泽乡中心学校领导班子建成优秀、示范班子,成为全乡班子建设的一面旗帜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制127人,其中:行政编制0人,工勤人员编制6事业编制121人。在职实有127人,其中:财政全额保障127人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,428.81万元,其中一般公共预算收入2,428.81万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比增加273.22万元,增长12.67%主要原因人员经费增加补助标准提高

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,428.81万元,其中本年收入2,428.81万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,428.81万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比增加273.22万元,增长12.67%主要原因人员经费增加补助标准提高

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,428.81万元财政拨款安排支出2,428.81万元,其中基本支出2,365.73万元,与上年对比增加255.29万元增长12.10%主要原因人员经费增加补助标准提高项目支出63.08万元,与上年对比增加17.93万元,增长39.71%主要原因补助标准提高

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出普通教育小学教育941.90万元;主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出;农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出。

2.2050203教育支出普通教育初中教育725.01万元;主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出;农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育中小学公用经费项目支出。

3.2050701教育支出特殊教育特殊学校教育0.43万元,主要用于特殊教育学校维持学校运转等基本支出。

4.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休145.13万元。主要用于退休人员工资、公务员医疗保险缴费及民师老有所养人员、离休遗属生活补助等基本支出。

5.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出225.61万元,主要用于在职人员养老保险、退休人员统筹外等支出。

6.2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费29.96万元,主要用于缴纳单位职工职业年金等支出

7.2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出9.87万元,主要用于缴纳单位职工失业保险等支出

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98.59万元,主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险支出;

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.07万元,主要用于在职及退休人员缴纳公务员医疗补助支出;

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.56万元,主要用于在职人员缴纳大病医疗保险支出;

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金185.67万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2240.84万元。(其中:基本支出2240.84万元,项目支出0.00万元)

30101工资福利支出基本工资714.41万元,(其中:基本支出714.41万元,项目支出0.00万元);

30102 工资福利支出津贴补贴123.57万元,(其中:基本支出123.57万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资786.54万元,(其中:基本支出786.54万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费225.61万元,(其中:基本支出225.61万元,项目支出0.00万元);

30109工资福利支出职业年金缴费29.96万元,(其中:基本支出29.96万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费98.59万元,(其中:基本支出98.59万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费56.08万元,(其中:基本支出56.08万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费15.51万元,(其中:基本支出15.51万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金185.67万元,(其中:基本支出185.67万元,项目支出0.00万元)

2.302商品和服务支出5.80万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.80万元)

30201商品和服务支出办公费5.80万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.80万元)

3.303对家庭和个人补助182.17万元(其中:基本支出145.14万元,项目支出37.03万元)

30305对家庭和个人补助生活补助182.17万元(其中:基本支出145.14万元,项目支出37.03万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,428.81万元,与上年对比增加273.22万元,增长12.67%主要原因人员经费增加补助标准提高

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市沾益区德泽乡中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00万元与上年对比无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年公务接待费预算0.00万元与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费0.00万元与上年对比无变化其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用,教学设备,教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。

3.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政局核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出:从财政的角度来讲,基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

5.项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

6.三公经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是本单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市沾益区德泽乡中心学校资产总额5,366.91万元(净值4,270.69万元),其中,流动资产68.72万元,固定资产5,298.19万元、净值4,201.97万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年产总额增加23.77万元,其中固定资产增加23.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育中小学公用经费。

二、立项依据

沾财教〔2024〕3号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区德泽乡中心学校

四、项目基本概况

以2024至2025年学年度在校学生人数为依据,按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准预算,对寄宿制学校按照寄宿制学生数每生每年按标准增加公用经费补助,确保我所有义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

有效保障曲靖市沾益区德泽乡义务教育阶段学校正常运转和教学秩序,确保教师培训所需资金,促进义务教育学校教育教学质量提升。

六、资金安排情况

沾益区本级财政2025年安排预算资金5.80万元,用于沾益区德泽乡义务教育阶段学校维持正常运转和教学秩序,保障教师培训所需资金。

七、项目实施计划

曲靖市沾益区德泽乡义务教育中小学公用经费按月拨付到义务教育阶段学校,项目2025年1月开始,2026年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后,有效保障了我乡义务教育学校正常运转和教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障,义务教育阶段学校教育教学质量得到提升。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算表

(附件:曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算表)

监督索引号53030319101302400111

附件:曲靖市沾益区德泽乡中心学校2025年部门预算公开表2025020710053053820250209014750656.pdf