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曲靖市沾益区红十字会2025年度部门预算

  • 曲靖市沾益区红十字会
  • 2025-02-10 09:45

监督索引号53030304076700000

曲靖市沾益区红十字会2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区红十字会2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、赈济救护科。

所属单位0个。

)重点工作概述

一是聚焦政治引领,坚持党的全面领导。始终把党的政治建设放在首位,自觉把党的二十大精神贯穿到红十字事业发展的全过程各方面,运用到重大规划、重要任务、重点项目的谋划推进中,找准贯彻落实的结合点、着力点和突破点,经常对标对表,及时校准偏差,切实把学习成果转化为推进红十字事业高质量发展的实际成效和强大动力,确保党中央决策部署和委、政府工作安排在红十字会件件有着落、事事有回音。

二是聚焦组织建设,夯实基层基础。贯彻落实好《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》,按照五有要求,在

建立的11乡镇(街道)、红十字会的基础上,在村(社区)、学校、医疗机构建立红十字会工作站2个示范点,发展注册志愿者30人以上,全力打造群众身边的红十字会

三是聚焦主责主业,不断提高人道服务质量和水平。深入开展红十字救在身边活动大力普及应急救护知识与技能,做好救护员持证培训、普及培训2025年完成红十字应急救护取证培训350人,完成红十字应急救护普及宣传15,000。持续开展博爱送为主题的人道救助活动,受益人数达2,500人次。大力开展好小天使基金等项目,加大救助白血病、先心病、唇腭裂患儿,不断提高对困难群体救助能力。2025年分别完成造血干细胞血样采集数50人、人体器官捐献志愿登记150人次、推动无偿献血宣传受众人次数3,000人次

四是聚焦筹资项目,不断提高人力资源动员能力。开展5·8人道公益日9·9 公益日互联网众筹活动,完善筹资项目内容,通过媒体等形式开展宣传,广泛动员企业、理事、会员、志愿者等社会力量参与和支持,彰显红十字组织政治性、先进性、群众性。积极发展固定捐赠人员,探索建立稳定增长的筹资机制,发挥好红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。2025年完成募集款物价值400万元。

五是聚焦主题宣传,广泛传递红十字会正能量。结合世界献血者日”“世界急救日等重要时间节点,精心策划主题宣传。在社区、学校、机关、企事业单位广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献知识的宣传和普及。加强与内主流媒体合作,大力宣传红十字精神、先进典型、感人故事,汇聚更强红十字正能量。2025年确保红透指数评价得分95分,完成红十字文化传播24条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制4人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入105.13万元,其中:一般公共预算收入105.13万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比增加13.41万元增长14.62%,主要原因是五险一金和基本工资调增

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入105.13万元,其本年收入105.13万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款105.13万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比增加13.41万元增长14.62%,主要原因是五险一金和基本工资调增

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出105.13万元财政拨款安排支出105.13万元,其中基本支出105.13万元,与上年对比增加13.41万元增长14.62%,主要原因是五险一金和基本工资调增项目支出0.00万元,与上年对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元,主要用于红十字会退休人员生活补助和退休人员统筹外补助;

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元,主要用于红十字会在职人员基本养老保险费;

32081601社会保障和就业支出-红十字会事业-行政运行79.61万元,主要用于红十字会在职人员工资及工资性费用支出;

42101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗4.05万元,主要用于红十字会在职人员基本医疗保险费;

52101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.88万元,主要用于红十字会在职人员公务员医疗费和退休人员公务员医疗费;

62101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元,主要用于红十字会在职人员工伤保险费;

72210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.85万元,主要用于红十字会在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1301工资福利支出95.74万元(其中:基本支出95.74万元,项目支出0.00万元)。

30101工资福利支出-基本工资25.78万元(其中:基本支出25.78万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴36.43万元(其中:基本支出36.43万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金10.12万元(其中:基本支出10.12万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元(其中:基本支出9.21万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.05万元(其中:基本支出4.05万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.88万元(其中:基本支出1.88万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金7.85万元(其中:基本支出7.85万元,项目支出0.00万元);

2302商品和服务支出7.28万元(其中:基本支出7.28万元,项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0.00万元)。

3303对个人和家庭的补助2.11万元(其中:基本支出2.11万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助2.11万元(其中:基本支出2.11万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出105.13万元,与上年对比,增加13.41万元,增长14.62%,主要原因五险一金和基本工资调增

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市沾益区红十字会2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区红十字会2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区红十字会2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市沾益区红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00万元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区红十字会2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化 ,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖市沾益区红十字会2025年公务接待费预算0.00万元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区红十字会2025年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算:是对以税收为主的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转,行使单位职能,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2025年机关运行经费安排7.28万元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市沾益区红十字会资产总额13.64万元(净值4.39万元),其中,流动资产0.04万元,固定资产13.60万元、净值4.35万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加2.69万元,其中固定资产增加2.69万元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区红十字会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算表

(附件:曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算表)

监督索引号53030304076700111

附件:曲靖市沾益区红十字会2025年部门预算公开表2025020701501055920250210092354185.pdf