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中国共产党曲靖市沾益区委员会老干部局 2018年度部门决算公开

  • 沾益区委老干部局
  • 2019-08-22 18:31

监督索引号53030300128801000

中国共产党曲靖市沾益区委员会老干部局

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能负责全区老干部管理服务工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、做好全区老干部管理服务工作,认真贯彻落实老干部方针政策;组织老干部各类活动、培训。

2、深入贯彻落实老干部“两项待遇”

3、完成区委、政府安排的各项目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会老干部局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部局部门2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局部门2018年度收入合计136.06万元。其中:财政拨款收入136.06万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少10.61万元,主要原因分析2017年在沾益举办全市老干系统职工运动会,2018年没有举行过大型活动

二、支出决算情况说明

老干部局部门2018年度支出合计143.26万元。其中:基本支出143.26万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加3.79万元,主要原因分析是新增1人

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出143.26万元。与上年对比增加3.79万元,主要原因分析是新增1人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.3%。

(二)项目支出情况

2018年度无项目支出,与上年对比无变化

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出143.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.79万元,主要原因是新增1人

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出143.26万元,本年支出合计100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元,支出决算为0.8万元,完成预算的94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.02万元,下降56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1.02万元,下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.8万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.8万元。其中:

国内接待费支出0.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于老干部局业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老干部局2018年机关运行经费支出16.15万元,与上年对比减少20.38万元,主要原因2017年在沾益举办了曲靖市老干系统职工运动会,2018年没有举办过大型活动。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,2018部门资产总额14.79万元,其中,流动资产7.2万元,固定资产7.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值12万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14.79

7.2

7.59




7.59





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年老干部局没有项目支出,无部门绩效评价情况。部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300128801111