中共曲靖市沾益区委宣传部2016年度部门决算信息公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共曲靖市沾益区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责为宣传党的路线、方针、政策,为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持;指导宣传思想文化事业发展规划的制定;指导全区理论学习、理论研讨、理论宣传工作,按规定抓好党员教育工作;紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作,精心组织好经济社会事业建设的宣传,做好舆情调研和舆论引导工作;指导全区对外宣传工作,加大对外宣传力度,努力提高沾益知名度;指导全区各乡(镇、街道)、区直各部党委、党总支(支部)做好宣传思想工作;指导全区文化事业建设和文化产业发展工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,中共曲靖市沾益区委宣传部在区委的坚强领导下,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神,坚决贯彻区委、区政府的决策部署,围绕中心、服务大局、主动作为,着力深化党的理论创新成果的学习宣传,着力加强决胜全面建成小康社会的舆论宣传引导,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力推进文化体制改革和促进文艺繁荣发展,着力讲好沾益故事、传播沾益声音,为全区经济社会发展营造良好理论环境、舆论氛围和精神文化动力,“沾益声音”愈加响亮,“沾益故事”越发动人,“沾益形象”日益凸显。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位1个,即中共曲靖市沾益区委宣传部。区委宣传部内设科室有办公室、宣教科、理论科、《曲靖日报》沾益记者站,归口管理部门有文明办、文产办、外宣办、《珠江之源·沾益》编辑部。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市沾益区委宣传部2016年末实有人员编制21人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。无离退休人员。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计522.7万元,其中:财政拨款收入522.7万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计522.7元,其中:基本支出504.7万元,占96.6%;项目支出18万元,占3.4%。
(一)基本支出情况
2016年中共曲靖市沾益区委宣传部基本支出504.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.95万元,占基本支出的35.1%;办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出327.75万元,占基本支出的64.9%。
(二)项目支出情况
2016年中共曲靖市沾益区委宣传部项目支出18万元。具体项目支出情况为:用于乡村学校少年宫建设的教育事业彩票公益金18万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市沾益区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出522.7万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 2013199其他党委办公厅(至)及相关事务支出(项)支出决算为3.25万元。
2. 2013301行政运行支出决算为173.7万元。
3. 2013399其他宣传事务支出决算为327.75万元。
4. 2296004用于教育事业的彩票公益金支出决算为18万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市沾益区委宣传部2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.7万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务接待费支出1.7万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占63.8%;公务接待费支出1.7万元,占36.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,实际发生因公出国(境)费0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。全部用于公务用车运行维护支出,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费支出1.7万元。其中:国内接待费支出1.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位公务活动、媒体接待等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共曲靖市沾益区委宣传部2016年机关运行经费支出340.422万元。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费支出。
(二)其他重要事项情况说明(无)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件: